市公安局2016年决算公开     济宁市公安局第一批“零跑腿”和“只跑一次”事项清单     关于公布市级第一批“零跑腿”和“只跑一次”事项清单的通知(济政字【2017】121号)     济宁市公安局随机抽查事项清单     济宁市公安出入境证照收费项目一览表    
站内搜索:
 
  您当前的位置: 首页>> 政府信息公开>> 通知公告
市公安局2016年决算公开
发布时间 :2017-11-02  
 

                    济宁市公安部门2016年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责。

1、贯彻执行党和国家有关工作的方针、政策和法律、法规,研究拟定这市公安工作的政策、规定,并组织实施。

2、掌握控制危害国内安全和影响我市社会稳定的情报和动态,分析研究治安形势和刑事犯罪特点,制订预防、打击对策和措施。

3、组织指导案件的侦破工作;侦破危害国家安全的重大案件以及特大犯罪和其他严重刑事犯罪案件;组织指挥跨县市区重大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。

4、指导、监督下级公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象,管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;组织指挥处置重大骚乱、重大群体性闹事、非法游行、聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故,侦破重大治安案件;依法管理户籍、居民身份证等工作,负责人口信息计算机管理系统使用维护、管理等事项的核准工作。

5、指导和组织实出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作,组织指导治安管理工作。

6、指导监督全市消防工作,组织指挥重特大火灾的扑救救援。

7、组织领导全市道路交通安全管理,以及机动车辆,驾驶员管理工作;负责延期交通事故伤残重新评定的审批工作;负责初次申请大型客车驾驶证人员条件的核准工作;协助省公安厅管理全市警用车辆。

8、指导下级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程和治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

9、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。

10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。

11、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及省领导人和重要会议的安全警卫工作。

12、制定全市公安科技发展规划,管理公安科技工作。

13、组织开展全市公安信息技术、刑事技术和行动技术的形究和建设,为重特大案件的侦破提供技术保障和行动支援。

14、组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度。

15、统一领导全市公安消防部队,对全市武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

16、制定全市公安队伍建设和教育训练规划并组织实施;组织开展全市公安宣传和公安系统的表彰奖励活动;协助县市区党委做好县市区公安局(分局)领导建设工作。

17、组织、指导全市公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督和对重大事项的督察;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

18、领导和管理列入市公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。

19、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

2、机构设置:市公安局内设机构20个,分别是指挥中心、人事处、组织教育处、考核处、户政管理处、监所管理处、出入境管理处、法制处、科技管理处、信息通信处、宣传处、警务保障处、行政管理处、信访处、禁毒处、警务督察处、审计处、警卫处、离退休人员服务处、许可服务处(政治部的具体工作由人事处、组织教育处、考核处、离退休人员服务处承担)。直属机构16个,分别是国内安全保卫支队、经济犯罪侦查支队、治安警察支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、刑事侦查支队、反恐怖支队、交通警察支队、高速公路交通警察支队、车辆管理所、特警支队、技术侦察支队、网络警察支队、公交警察支队、市看守所、市拘留所、市公安局消防分局(武警现役编制)。派出机构6个,分别是市中区分局、任城区分局、高新技术产业开发区分局、济东分局、北湖分局、机场分局。由省公安厅和市人民政府领导、市公安局负责具体管理机构1个,济宁人民警察训练基地。

3、部门决算构成:决算包括济宁市公安局机关及济宁市看守所、济宁市治安拘留所、市交警支队、市特警支队、市警察训练基地、市中区分局、市任城分局、济东分局、机场分局共10个单位。

二、部门决算表格

          12016年收入支出决算总表




财决公开01

部门:



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

73149.64

一、一般公共服务支出

30


其中:政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31


二、上级补助收入

3


三、国防支出

32


三、事业收入

4


四、公共安全支出

33

83534.2

四、经营收入

5


五、教育支出

34


五、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


六、其他收入

7

11959.07

七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38



10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48



20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50


本年收入合计

22

85108.71

本年支出合计

51

83534.2

用事业基金弥补收支差额

23


结余分配

52


年初结转和结余

24

10764.7

  其中:提取职工福利基金

53


  其中:项目支出结转和结余

25

5867.3

        转入事业基金

54



26


年末结转和结余

55

12339.21


27


  其中:项目支出结转和结余

56

7462.79


28



57


总计

29

95873.41

总计

58

95873.41













                       22016年收入决算表









财决公开02


部门:






金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

85108.71

73149.64





11959.07


204

公共安全支出

85108.71

73149.64





11959.07


20402

公安

85108.71

73149.64





11959.07


2040201

行政运行

40453.22

36093.08





4360.14


2040202

一般行政管理事务

13729

10736.73





2992.27


2040204

治安管理

160

160







2040212

道路交通管理

25615.51

25615.51







2040217

拘押收教场所管理

544.33

544.33







2040299

其他公安支出

4606.65






4606.65










                      32016年支出决算表









财决公开03


部门:







金额单位:万元


科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

83534.2

59120.74

24413.46





204

公共安全支出

83534.2

59120.74

24413.46





20402

公安

83534.2

59120.74

24413.46





2040201

行政运行

40278.60

40278.60






2040202

一般行政管理事务

13636.91


13636.91





2040204

治安管理

144.57


144.57





2040212

道路交通管理

23933.39

13906.23

10027.16





2040217

拘押收教场所管理

604.82


604.82





2040299

其他公安支出

4935.91

4935.91














                         42016年财政拨款收入支出决算表






财决公开04


部门:





金额单位:万元


     

支     


项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

73149.64

一、一般公共服务支出

28





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29






3


三、国防支出

30






4


四、公共安全支出

31

71832.61

71832.61




5


五、教育支出

32






6


六、科学技术支出

33






7


七、文化体育与传媒支出

34






8


八、社会保障和就业支出

35






9


九、医疗卫生与计划生育支出

36






10


十、节能环保支出

37






11


十一、城乡社区支出

38






12


十二、农林水支出

39






13


十三、交通运输支出

40






14


十四、资源勘探信息等支出

41






15


十五、商业服务业等支出

42






16


十六、金融支出

43






17


十七、援助其他地区支出

44






18


十八、国土海洋气象等支出

45






19


十九、住房保障支出

46






20


二十、粮油物资储备支出

47






21


二十一、其他支出

48





本年收入合计

22

73149.64

本年支出合计

49

71832.61

71832.61



年初财政拨款结转和结余

23

6970.36

年末财政拨款结转和结余

50

8287.4

8287.4



  一般公共预算财政拨款

24

6970.36


51

8287.4

8287.4



  政府性基金预算财政拨款

25



52






26



53





总计

27

80120.01

总计

54

80120.01

80120.01





                52016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表















财决公开05


部门:













金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

其中:项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

6970.36

1147.99

5822.37

73149.64

50132.97

23016.67

71832.61

50207.88

21624.73

8287.4

1073.08

7214.31



204

公共安全支出

6970.36

1147.99

5822.37

73149.64

50132.97

23016.67

71832.61

50207.88

21624.73

8287.4

1073.08

7214.31



20402

公安

6970.36

1147.99

5822.37

73149.64

50132.97

23016.67

71832.61

50207.88

21624.73

8287.4

1073.08

7214.31



2040201

行政运行

791.94

791.94


36093.08

36093.08


36301.65

36301.65


583.37

583.37




2040202

一般行政管理事务

3696.36


3696.36

10736.73


10736.73

10848.18


10848.18

3584.92


3584.92



2040204

治安管理

10.22


10.22

160


160

144.57


144.57

25.65


25.65



2040212

道路交通管理

2339.8

356.05

1983.75

25615.5

14039.89

11575.61

23933.39

13906.23

10027.16

4021.91

489.71

3532.2



2040217

拘押收教场所管理

132.04


132.04

544.33


544.33

604.82


604.82

71.54


71.54




























                              6
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表








财决公开06


部门:






金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额



301

工资福利支出


302

商品和服务支出

6974.92

310

其他资本性支出

59.89


30101

  基本工资

13034.41

30201

  办公费

408.8

31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

14043.49

30202

  印刷费

63.59

31002

  办公设备购置

25.39


30103

  奖金

2756.26

30203

  咨询费

3.67

31003

  专用设备购置



30104

  其他社会保障缴费

4524.29

30204

  手续费

0.0894

31005

  基础设施建设



30106

  伙食补助费

7.92

30205

  水费

170.46

31006

  大型修缮



30107

  绩效工资

1175.97

30206

  电费

1121.97

31007

  信息网络及软件购置更新



30108

  机关事业单位
  
基本养老保险缴费


30207

  邮电费

166.02

31008

  物资储备



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费

359.35

31009

  土地补偿



30199

  其他工资福利支出

191.46

30209

  物业管理费

323.23

31010

  安置补助



303

对个人和家庭的补助


30211

  差旅费

158.44

31011

  地上附着物和青苗补偿



30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用

4.43

31012

  拆迁补偿



30302

  退休费

7

30213

  维修()

300.61

31013

  公务用车购置



30303

  退职(役)费

14.57

30214

  租赁费

556.44

31019

  其他交通工具购置



30304

  抚恤金

188.05

30215

  会议费

5.16

31020

  产权参股



30305

  生活补助

121.39

30216

  培训费

90.13

31099

  其他资本性支出

34.5


30306

  救济费


30217

  公务接待费

41.58

304

对企事业单位的补贴



30307

  医疗费

101.10

30218

  专用材料费

70.68

30401

  企业政策性补贴



30308

  助学金


30224

  被装购置费

239.75

30402

  事业单位补贴



30309

  奖励金

791.09

30225

  专用燃料费


30403

  财政贴息



30310

  生产补贴


30226

  劳务费

984.87

30499

  其他对企事业单位的补贴



30311

  住房公积金

2244.08

30227

  委托业务费

30.17

307

债务利息支出



30312

  提租补贴


30228

  工会经费

188.24

30701

  国内债务付息



30313

  购房补贴

3497.71

30229

  福利费


30707

  国外债务付息



30314

  采暖补贴

323.99

30231

  公务用车运行维护费

751.56

399

其他支出



30315

  物业服务补贴

2.75

30239

  其他交通费用

672.31

39906

  赠与



30399

  其他对个人和
  
家庭的补助支出

147.54

30240

  税金及附加费用









30299

  其他商品和服务支出

263.38





人员经费合计

43173.07

公用经费合计

7034.81



















                        72016政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
















财决公开07


部门:














金额单位:万元


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余


项目支出结转

项目支出结余



栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


204

公共安全支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


20402

公安

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




































































          82016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






财决公开08






金额单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1639.84

4.43

1580.01

111.5

1468.51

55.4












三、预算执行情况分析

(一)总体情况

2016年度本部门决算收入85108.71万元,比上年增加14187.51万元,增长20%,主要原因为公安部门积极争取协调财政资金保障,加大科技强警项目经费投入;2016年度部门预算收入64923.16万元相比,多收20185.55万元,主要原因为2016年人民警察警衔津贴提高标准以及行政单位进行车改进而增加了车改补贴。

2016年度本部门决算支出83534.2万元,比上年增加11499.3万元,增长15.96%,主要原因为公安部门加大科技强警、道路交通以及警察培训基地拆建等项目经费的投入。与2016年度部门预算支出64923.16万元相比,多支18611.04万元,主要原因为信息化建设项目支出增多及人员工资、警衔津贴支出增加,多支资金的来源为财政预算内拨款及纳入预算管理的行政性收费安排的资金。

2016年度本部门决算财政拨款支出71832.61万元,比上年增加8170.85万元,增长12.83%,主要原因为信息化建设项目支出增多及人员工资、警衔津贴支出增加,与2016年度部门预算支出64923.16万元相比,多支6909.45万元,主要原因为人员工资、警衔津贴等支出增加,多支资金的来源为财政拨款收入。

(二)“三公”经费支出情况

2016年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共1639.84万元,比上年减少961.41万元,降低36.95%其中:

1、因公出国(境)费4.43万元,比上年减少28.25万元,降低86.44%,主要原因为根据上级安排的出国任务减少。2016年度部门预算因公出国(境)费25万元相比,少支20.57万元。主要包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年因公出国(境)为1人次。

2、公务用车购置及运行费1580.01万元,比上年减少905.43万元,降低57.3%,主要原因为公务用车改革以后,车辆实行包干制度,燃油维修保险等经费降低。2016年度部门预算公务用车购置及运行费2053.66万元相比,少支473.65万元。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

1)公务用车购置费111.5万元,比上年减少418.37万元,降低78.95%,主要原因为根据“八项规定”要求,市公安局严控公务用车购置计划,为市中区公安分局购置3辆运兵车,2016年度部门预算公务用车购置费220万元相比,少支108.5万元。

2)公务用车运行维护费1468.51万元,比上年减少487.06万元,降低24.9%,主要原因为公务用车改革以后,车辆实行包干制度,燃油维修保险等经费降低。2016年度部门预算公务用车运行维护费1833.66万元相比,少支365.15万元。市公安局部门公务用车运行维护费均使用在公安业务等执法执勤用途上。

截至2016年底,本部门公务用车保有量为647辆。

3、公务接待费55.4万元,比上年减少27.73万元,降低33.35%,主要原因为根据“八项规定”要求,市公安局厉行节约,公务接待经费减少。2016年度部门预算公务接待费158.35万元相比,少支102.95万元。主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。国内公务接待的批次605个、人次4062人。

(三)机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出7034.81万元,比2015年减少707.49万元,降低9.13%,主要原因为市公安局严格遵守“八项规定”要求,例行节约,机关行政经费减少。

(四)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额4505.97万元,其中:政府采购货物支出3540.08万元,占支出总额的78.57%;政府采购工程支出965.89万元,占支出总额的21.43%。全年共授予企业政府采购合同9397.77万元,其中:授予小微企业合同金额7401.35万元,占授予合同总金额的78.75%;授予中型企业合同金额1996.43万元,占授予合同总金额的21.25%

(五)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有房屋面积118636.74平方米,其中办公用房114000.8平方米,业务用房4051平方米,其他用房584.94平方米;共有车辆764辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车580辆、特种专业技术用车170辆、其他用车8辆,其他用车主要是任城分局巡逻用警用电瓶车;单位价值50万元以上大型设备362台(套)。

四、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映,不记入收入和支出。

2、“三公”经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公”经费实际支出。

3、机关行政运行经费口径:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4、政府采购支出金额口径:  2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5、供应商规模划分标准:参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011300号)的规定标准。

6、其他名词解释。


【字体:
上一篇:
下一篇:
   
  警务导航
济宁市公安局,版权所有 未经协议授权,禁止转载 民生警务热线:9600110
Copyright 2016 济宁公安民生警务平台 All Right Reserved
鲁公网安备 37089702000001号 鲁ICP备05024185号
浏览量: